問題補充說明:是不是這樣做的呀?先做 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費 再做 借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:庫存現金 求助高手,謝謝!
【有關新會計準則福利費會計分錄處理】

這一步是計提,只是數字算出來了,單子批了,還沒發放的時候:
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-應付福利費
這一步是具體發放了再做的 。
借:應付職工薪酬-應付福利費
貸:庫存現金(等)
管理不嚴或者小型公向司賬目簡單的話可勝達以直接記入管理費用 。
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