稅務(wù)自查報(bào)告怎么寫
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原發(fā)布者:三一數(shù)據(jù)

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三一文庫(自查報(bào)告〔公司稅務(wù)自查報(bào)告〕自查報(bào)告是一個(gè)單位或部門在一定的時(shí)間段內(nèi)對(duì)執(zhí)行某項(xiàng)工作中存在的問題的一種自我檢查方式,以下是“公司稅務(wù)自查報(bào)告”,希望給大家?guī)韼椭 竟径悇?wù)自查報(bào)告一】某某國稅局:我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊(cè)的全資子公司,屬于食品加工企業(yè),經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售 。注冊(cè)資金1000萬元 。我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營,設(shè)有供應(yīng)、生產(chǎn)、物流、營銷、財(cái)務(wù)等部門,遵循企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法,設(shè)置總賬、明細(xì)賬等,目前使用金蝶軟件,我公司納稅申報(bào)按照要求統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào) , 各年度國稅、地稅申報(bào)稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等稅種,均為自行申報(bào),沒有聘請(qǐng)稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu) 。我公司每年都聘請(qǐng)某稅務(wù)師事務(wù)所的人員對(duì)我司所得稅匯算清繳、年度審計(jì)工作進(jìn)行核實(shí)檢查并出具報(bào)告,現(xiàn)將我公司的自查情況匯報(bào)如下:我公司用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的,沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實(shí)際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣 。用于抵扣進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實(shí)合法的 , 沒有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;沒有以國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng);不存在以項(xiàng)目填寫不齊全的運(yùn)稅務(wù)自查報(bào)告范文(教你自查報(bào)告怎么寫)一般只要簡單的介紹一下相關(guān)情況,更類似于情況說明 。一般稅務(wù)應(yīng)該給你發(fā)一個(gè)正式的函,具體說明你要自查的問題,然后規(guī)定你交自查報(bào)告的具體日期 。有的時(shí)候他們比較懶或認(rèn)為不存在嚴(yán)重的問題,就口頭通知你寫個(gè)自查報(bào)告就可以 。大概的格式: "自查報(bào)告"第一行居中 , 然后第二行開始:列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字) 然后右下角寫你公司名稱,日期然后加蓋公章 。如果是稅務(wù)局發(fā)的函,還要在那個(gè)上面簽字,證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報(bào)告,如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒有事情了 , 如果他認(rèn)為你的自查報(bào)告不合理,則會(huì)到貴公司進(jìn)行查賬 。不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多,截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法: 第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址,注冊(cè)資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人; 第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:1、行業(yè)特點(diǎn);2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負(fù)不低 。3、簽定大筆供貨合同,需要準(zhǔn)備庫存 。4、受市場影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因 。第三部分:如果解決稅負(fù)低的情況:擴(kuò)大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等 。以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營特點(diǎn),千萬不要為了解釋而解釋 , 如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!稅務(wù)自查報(bào)告范文2010 年度自查報(bào)告 我公司與2006 年3 月12 日對(duì)公司2006 年1 月—2006 年12 月的帳務(wù)進(jìn)行了自查,現(xiàn)將清查的情況匯報(bào)如下,由于時(shí)間倉促 , 匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請(qǐng)理解和指正 , 謝謝! 納稅人名稱 稅務(wù)登記號(hào) 納稅人識(shí)別號(hào) 經(jīng)濟(jì)類型 法人代表 檢查時(shí)限 2010 年1 月—2010 年12 月 一、 企業(yè)基本情況: 我公司系私營企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊(cè)資金: 人 。法人代表: ,在冊(cè)職工工資總額。2006 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2006 年度經(jīng)營性虧損元。二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅): 1.主營業(yè)務(wù)收入:我司2010 年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元 。其中: 2.營業(yè)稅:我司2010 年上繳納營業(yè)稅元 。其中: 3、城市維護(hù)建設(shè)稅:我司2010 年上繳城市維護(hù)建設(shè)稅元 。其中: 4、教育費(fèi)附加:我司2010 年上繳教育費(fèi)附加元 。其中: 5、 堤防費(fèi):我司2010 年應(yīng)繳堤防費(fèi)元 。6、 平抑食品價(jià)格基金:我司2010年應(yīng)繳平抑食品價(jià)格基金元 。7、 教育發(fā)展費(fèi):我司2010 年應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元 。其中: 三、地方各稅部分: 1.個(gè)人所得稅:我公司法人代表 2010年工資收入元,我司2010 年個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn),無個(gè)人所得稅 。2. 土地使用稅:無 3. 房產(chǎn)稅:我司2010 年度無房產(chǎn)稅 4. 車船使用稅:我司擁有小車 輛,應(yīng)繳納車船使用稅 元,已繳納 。5. 印花稅:我公司2010 年主營業(yè)務(wù)收入元,按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元 。帳本4 本,每本5 元貼花,共計(jì)元 。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元 。四、 規(guī)費(fèi)、基金部分: 1、 我司2010年度為職工4 人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn),其他人員未在我司繳納,原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳,關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司 。2、 我公司2010年交繳殘疾人就業(yè)保障金元 。五、 發(fā)票使用情況:2006 年度我公司開具了 發(fā)票
稅務(wù)自查報(bào)告格式急!自查報(bào)告國稅局接到國稅局2008年4月份以前的預(yù)警系統(tǒng)預(yù)警以后(1、紅字發(fā)票異常2、進(jìn)銷項(xiàng)變動(dòng)率異常3、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4、存貨異常),我們進(jìn)行了認(rèn)真的自查,發(fā)現(xiàn)存在以下情況,可能造成了預(yù)警發(fā)生:一、銷售貨物應(yīng)在4月份前作收入處理,繳納增值稅,而因種種原因,既未及時(shí)開具發(fā)票,又未作收入處理,總價(jià)款合計(jì)(不含稅)693611.12元:1、銷售給云南云子酒業(yè)有限責(zé)任公司的灌裝流水線1條,含水價(jià)183525元,不含稅價(jià)156858.98元,由于交貨較晚,試車成功后已于08年5月9日開具了專用發(fā)票 。
2、銷售給黑龍江雞西市東北王酒業(yè)有限公司的灌裝機(jī)1臺(tái)等配套設(shè)備,價(jià)款含稅112000元,不含稅95726.50元,因發(fā)貨時(shí)間較晚拖至今年3月份,截至4月30日未作銷售處理 。
3、銷售給茅臺(tái)鎮(zhèn)糊涂酒業(yè)有限公司的自動(dòng)封蓋機(jī)與風(fēng)刀烘干機(jī)等各兩臺(tái),價(jià)款含稅516000元 , 除稅后441025.64元 , 因在生產(chǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的局部結(jié)構(gòu)根據(jù)客戶要求進(jìn)行了修改,價(jià)款將來可能發(fā)生變動(dòng),故未開發(fā)票,也未在4月前作收入處理 。
二、07年1月至08年4月銷售下腳料、報(bào)廢零配件等收入(不含稅)11551.80元,其中不銹鋼屑9621.96元,廢尼龍,廢塑料屑285.73元 , 鑄鐵等廢屑1644.11元,實(shí)際在收入列9252.66元,尚有2299.14元(鋼屑、不銹鋼屑)已于08年5月份12#憑證作收入處理,提取了銷項(xiàng)稅 。
已列入收入的未開具普通發(fā)票 。
三、開具的負(fù)數(shù)發(fā)票 , 是由于上年度新疆亞中機(jī)電設(shè)備有限公司違反合同,未按約定付款、提貨,并在價(jià)格上存在糾紛 , 我方開具發(fā)票也無法按時(shí)交付 , 因已過報(bào)稅期,故開具了負(fù)數(shù)發(fā)票 。
設(shè)備有限公司2009-05-22
國稅納稅評(píng)估自查報(bào)告怎么寫?xx國稅局:我們根據(jù)貴局的要求,對(duì)我公司2010年增值稅的計(jì)算繳納情況進(jìn)進(jìn)行了自查 , 現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:1.X月X日預(yù)收X公司貨款XXX元,經(jīng)核實(shí)貨物已與X月X日發(fā)出,根據(jù)稅法的要求,應(yīng)于貨物發(fā)出的月份確認(rèn)銷售收入,但由于我們工作疏忽 , 會(huì)計(jì)部門與業(yè)務(wù)部門的工作協(xié)調(diào)不好,沒有及時(shí)確認(rèn)收入,導(dǎo)致2010年少計(jì)銷售收入XX元 , 漏繳增值稅XXX元 。2. 。。。3..針對(duì)以上問題 , 我們?cè)敢獍凑斩愂辗ㄒ?guī)的要求,補(bǔ)繳增值稅XXX元 。通過這次自查,使我們進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)稅收知識(shí)的學(xué)習(xí) 。今后,我們一定要嚴(yán)格執(zhí)行稅收法規(guī),認(rèn)真搞好會(huì)計(jì)核算,及時(shí)、足額繳納稅款,堅(jiān)決杜絕少交、漏繳稅款的現(xiàn)象 。以上報(bào)告如有不當(dāng),請(qǐng)指正 。
納稅自查報(bào)告表怎么填【標(biāo)準(zhǔn)答案】: 問題1: 入庫增值稅 --是填我已經(jīng)繳納的增值稅么?答:是的 。問題2: 入庫企業(yè)所得稅----- 是填已繳納的所得稅么答:是的 。問題3: 自查增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ---這個(gè)要填什么?填寫你單位以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后發(fā)生以下情況應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅:第十條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣: ?。ㄒ唬┯糜詵竊鮒鄧壩λ跋钅俊⒚庹髟鮒鄧跋钅俊⒓甯@蛘吒鋈訟訓(xùn)墓航蹺锘蛘哂λ襖臀瘢弧。ǘ┓欽K鶚У墓航蹺錛跋喙氐撓λ襖臀瘢弧。ㄈ┓欽K鶚У腦誆貳⒉善匪撓玫墓航蹺锘蛘哂λ襖臀瘢弧。ㄋ模┕裨翰普⑺拔裰鞴懿棵毆娑ǖ哪傷叭俗雜孟啞罰弧。ㄎ澹┍咎醯冢ㄒ唬┫鈧戀冢ㄋ模┫罟娑ǖ幕蹺锏腦聳浞延煤拖勖饉盎蹺锏腦聳浞延夢(mèng)侍?: 自查所得稅彌補(bǔ)(調(diào)減)虧損 ---是填 我審計(jì)報(bào)告上的可以彌補(bǔ)的數(shù)么?填今年可以彌補(bǔ)的數(shù)額 。問題5: 年度繳納企業(yè)所得稅---是實(shí)際已繳納的所得稅么?答:對(duì) 。是的問題6: 自查申報(bào)企業(yè)所得稅稅額---是審計(jì)后應(yīng)補(bǔ)所得稅+實(shí)際已交所得稅額么? 填彌補(bǔ)虧損后應(yīng)繳納的所得稅 。ツ妖唇瑪佡べ的感言謝謝你!可以加下你Q么 以后會(huì)計(jì)上有什么不懂得我好請(qǐng)教你! // 好(1) 不好(0) (showId+'g') (showId+'b') 華山論劍
【標(biāo)準(zhǔn)答案】: 相關(guān)問題
納稅評(píng)估自查報(bào)告 要補(bǔ)稅【稅收自查報(bào)告_納稅人自查報(bào)告的情況說明怎么寫?】用“進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出”一般就2種
1納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失;
2納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途,如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或集體福利與個(gè)人消費(fèi)等 。
你的第1問是不成立的,“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目性質(zhì)類似于“銷項(xiàng)稅額” , 怎么可能抵扣銷項(xiàng)稅額呢?第2問如果一定要“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,那就從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的2種情況中選?。钚醋圓楸?。
我倒不建議你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。
建議你這個(gè)月照常開銷項(xiàng)發(fā)票 , 但是少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,保證繳納稅額的能滿足稅負(fù)率即可 。這樣那些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下期認(rèn)證了還可以用,以后保證每個(gè)月比較均勻的納稅,對(duì)企業(yè)的損失還能少點(diǎn),關(guān)鍵看你如何和稅務(wù)局溝通 。
溝通完了還是要求補(bǔ)繳,就自己認(rèn)了吧
如果國稅局要求必須補(bǔ)交2011年稅款,那么只能“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”2011年稅款 。
2012年補(bǔ)交2011年稅款
借:以前年度損益調(diào)整50000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50000
繳納稅款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50000
貸:銀行存款 50000
擴(kuò)展
照這個(gè)操作,意思就是這補(bǔ)交2011的的5萬稅金會(huì)計(jì)算到2012年的稅負(fù)當(dāng)中去?這樣國稅能通過嗎?我怕到時(shí)候2013年又得查,又說少了就郁悶了
補(bǔ)充
不會(huì)算到2012年,還是會(huì)算到2011年稅負(fù)中 。
從現(xiàn)在開始每個(gè)月控制好稅負(fù)就可以了嘛,每個(gè)月提前計(jì)算下 , 每月都均勻地交點(diǎn)
納稅人自查報(bào)告的情況說明怎么寫?1,先是說自己公司的業(yè)務(wù)行業(yè)之類的,包括稅務(wù)專管員之類的情況 。
2,然后說自己適用稅率和涉及的稅條 。
3 , 然后說自己相應(yīng)年份應(yīng)納稅所得額,以及應(yīng)納稅額 。4,具體來說 , 納稅人自查報(bào)告的情況說明中的各種問題,應(yīng)當(dāng)這樣來回答:問題1:入庫增值稅 --是填我已經(jīng)繳納的增值稅么?
答:是的 。
問題2:入庫企業(yè)所得稅----- 是填已繳納的所得稅么
答:是的 。
問題3:自查增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ---這個(gè)要填什么?
填寫你單位以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后發(fā)生以下情況應(yīng)該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅:第十條 下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:
?。ㄒ唬┯糜詵竊鮒鄧壩λ跋钅俊⒚庹髟鮒鄧跋钅俊⒓甯@蛘吒鋈訟訓(xùn)墓航蹺锘蛘哂λ襖臀瘢?br /> ?。ǘ┓欽K鶚У墓航蹺錛跋喙氐撓λ襖臀瘢?br /> ?。ㄈ┓欽K鶚У腦誆貳⒉善匪撓玫墓航蹺锘蛘哂λ襖臀瘢?br /> ?。ㄋ模┕裨翰普⑺拔裰鞴懿棵毆娑ǖ哪傷叭俗雜孟啞罰?br /> ?。ㄎ澹┍咎醯冢ㄒ唬┫鈧戀冢ㄋ模┫罟娑ǖ幕蹺锏腦聳浞延煤拖勖饉盎蹺锏腦聳浞延?br />問題4;自查所得稅彌補(bǔ)(調(diào)減)虧損 ---是填 我審計(jì)報(bào)告上的可以彌補(bǔ)的數(shù)么?
填今年可以彌補(bǔ)的數(shù)額 。
問題5:年度繳納企業(yè)所得稅---是實(shí)際已繳納的所得稅么?
答:對(duì) 。是的
問題6:自查申報(bào)企業(yè)所得稅稅額---是審計(jì)后應(yīng)補(bǔ)所得稅+實(shí)際已交所得稅額么?
填彌補(bǔ)虧損后應(yīng)繳納的所得稅 。
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